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GAMC - Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi
Auditoría - GAMC
Transparencia y Control

Auditoría Interna

Garantizamos la transparencia y el control adecuado de los recursos públicos en el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi

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Unidad de Auditoría Interna

La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi es el órgano responsável de evaluar, verificar y fortalecer el sistema de control interno de la institución, asegurando la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.

Misión

Promover la mejora continua de la gestión institucional mediante el control interno, la fiscalización y la evaluación de procesos, garantizando el cumplimiento de las normas legales y administrativas.

Visión

Ser una unidad de auditoría reconocida por su independencia, profesionalismo y contribución a la transparencia institucional y el desarrollo sostenible del municipio.

Funciones de la Unidad

Control Interno

Evaluación y fortalecimiento del sistema de control interno institucional para garantizar la eficiencia en la gestión.

Fiscalización

Verificación del uso adecuado de los recursos municipales y cumplimiento de las normativas vigentes.

Evaluación de Procesos

Análisis y optimización de los procesos administrativos para mejorar la eficiencia institucional.

Cumplimiento Normativo

Asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas internas vigentes.

Informes de Auditoría

Auditoria operativa

Auditoría Operativa a los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – Gestión 2025

Evaluación del uso y eficacia de los recursos del IDH en programas y proyectos de la gestión 2025.

27 de febrero de 2026
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Auditoría Financiera

Auditoría de los estados financieros del GAM Caranavi, gestión 2025.

Evaluación de la confiabilidad de los estados financieros del GAM Caranavi en la gestión 2025.

27 de febrero de 2026
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Auditoría Financiera

Auditoría de Confiabilidad de los Registros – Gestión 2025 (GAM Caranavi)

Evaluación de la confiabilidad de los registros contables del Gobierno Municipal correspondientes a la gestión 2025.

30 de enero de 2026
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Auditoría Financiera

Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2023

Evaluación de la confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestión 2023.

28 de febrero de 2024
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Auditoría Financiera

Auditoría de Estados Financieros 2022

Evaluación de la confiabilidad de los estados financieros del Gobierno Municipal de Caranavi en la gestión 2022.

28 de enero de 2023
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Auditoria operativa

Auditoría Operativa IDH 2022

Evaluación de la eficiencia y cumplimiento en el uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en la gestión 2022.

28 de enero de 2023
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Auditoría Financiera

Auditoría de Registros Contables 2022

Evaluación de la confiabilidad de los registros contables del Gobierno Municipal de Caranavi en la gestión 2022.

17 de enero de 2023
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Auditoría Financiera

Auditoría de Estados Financieros 2021

Evaluación de la confiabilidad de los estados financieros del Gobierno Municipal de Caranavi en la gestión 2021.

25 de febrero de 2022
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Auditoria operativa

Informe de Auditoría Operativa IDH 2021

Evaluación de la eficiencia y uso de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en la gestión 2021 del Gobierno Municipal de Caranavi.

24 de febrero de 2022
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Auditoría Financiera

prueba de Control Interno - Gestión 2023

prueba del sistema de control interno municipal gestión 2023.

3 de agosto de 2021
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Normativa Aplicable

Ley de Lucha Contra la Corrupción Nr. 004

Ley de Lucha Contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito y prueba de riqueza.

Ley

Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Nr. 482

Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, ley departamental y regional.

Ley

Reglamento de Auditoría Interna Municipal

Reglamento específico para la unidad de auditoría interna.

Reglamento

Código de Ética y Conducta

Código de ética y conducta para funcionarios municipales.

Política

Manual de Procedimientos de Auditoría

Manual de procedimientos para la ejecución de auditorías.

Manual

Compromiso con la Transparencia

La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi es el órgano responsável de evaluar, verificar y fortalecer el sistema de control interno de la institución, asegurando la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.

Principios

  • Acceso a la información pública
  • Control social y participación ciudadana
  • Rendición de cuentas obligatoria
  • Publicación de informes de auditoría
  • Canales de denuncias y sugerencias

Contacto

Plaza Principal - Edificio Municipal, 1er Piso

(+591) 824-1234

auditoria@gamc.gob.bo

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00

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