Unidad de Auditoría Interna
La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi es el órgano responsável de evaluar, verificar y fortalecer el sistema de control interno de la institución, asegurando la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.
Misión
Promover la mejora continua de la gestión institucional mediante el control interno, la fiscalización y la evaluación de procesos, garantizando el cumplimiento de las normas legales y administrativas.
Visión
Ser una unidad de auditoría reconocida por su independencia, profesionalismo y contribución a la transparencia institucional y el desarrollo sostenible del municipio.
Funciones de la Unidad
Control Interno
Evaluación y fortalecimiento del sistema de control interno institucional para garantizar la eficiencia en la gestión.
Fiscalización
Verificación del uso adecuado de los recursos municipales y cumplimiento de las normativas vigentes.
Evaluación de Procesos
Análisis y optimización de los procesos administrativos para mejorar la eficiencia institucional.
Cumplimiento Normativo
Asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas internas vigentes.
Informes de Auditoría
Auditoría Operativa a los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – Gestión 2025
Evaluación del uso y eficacia de los recursos del IDH en programas y proyectos de la gestión 2025.
Auditoría de los estados financieros del GAM Caranavi, gestión 2025.
Evaluación de la confiabilidad de los estados financieros del GAM Caranavi en la gestión 2025.
Auditoría de Confiabilidad de los Registros – Gestión 2025 (GAM Caranavi)
Evaluación de la confiabilidad de los registros contables del Gobierno Municipal correspondientes a la gestión 2025.
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2023
Evaluación de la confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestión 2023.
Auditoría de Estados Financieros 2022
Evaluación de la confiabilidad de los estados financieros del Gobierno Municipal de Caranavi en la gestión 2022.
Auditoría Operativa IDH 2022
Evaluación de la eficiencia y cumplimiento en el uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en la gestión 2022.
Auditoría de Registros Contables 2022
Evaluación de la confiabilidad de los registros contables del Gobierno Municipal de Caranavi en la gestión 2022.
Auditoría de Estados Financieros 2021
Evaluación de la confiabilidad de los estados financieros del Gobierno Municipal de Caranavi en la gestión 2021.
Informe de Auditoría Operativa IDH 2021
Evaluación de la eficiencia y uso de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en la gestión 2021 del Gobierno Municipal de Caranavi.
prueba de Control Interno - Gestión 2023
prueba del sistema de control interno municipal gestión 2023.
Normativa Aplicable
Ley de Lucha Contra la Corrupción Nr. 004
Ley de Lucha Contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito y prueba de riqueza.
LeyLey de Gobiernos Autónomos Municipales Nr. 482
Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, ley departamental y regional.
LeyReglamento de Auditoría Interna Municipal
Reglamento específico para la unidad de auditoría interna.
ReglamentoCódigo de Ética y Conducta
Código de ética y conducta para funcionarios municipales.
PolíticaManual de Procedimientos de Auditoría
Manual de procedimientos para la ejecución de auditorías.
ManualCompromiso con la Transparencia
La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi es el órgano responsável de evaluar, verificar y fortalecer el sistema de control interno de la institución, asegurando la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.
Principios
- Acceso a la información pública
- Control social y participación ciudadana
- Rendición de cuentas obligatoria
- Publicación de informes de auditoría
- Canales de denuncias y sugerencias
Contacto
Plaza Principal - Edificio Municipal, 1er Piso
(+591) 824-1234
auditoria@gamc.gob.bo
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00